TREINAMENTO

Auditoria e Gestão de Riscos Empresariais

Lei Sarbanes-Oxley e Informe COSO

"Saiba como utilizar o enfoque do risco para obtenção das evidências e argumentos sustentáveis que referendam a opinião do auditor nos trabalhos que executa"

18 e 19 de novembro de 2010
Curitiba - PR


INTRODUÇÃO

Muito se tem falado sobre controles internos. O que é um controle interno? É um normativo? É um sistema? Afinal, para que serve um controle interno? É uma ferramenta para auxiliar as operações de uma empresa ou para atrapalhar? É um instrumento que só é útil à auditoria ou a toda empresa?

Estas perguntas eram respondidas de diferentes maneiras, conforme a quem se perguntava.

Gerentes tinham uma opinião sobre controle interno que não era a mesma dos auditores internos, que por sua vez tinham uma visão diferente dos funcionários da controladoria. A falta de um denominador comum ajudava a aumentar a confusão sobre o papel e significado dos controles internos para a empresa.

OBJETIVO

O presente treinamento tem por objetivo expor como utilizar o enfoque do risco para obtenção das evidências e argumentos sustentáveis que referendam a opinião do auditor nos trabalhos que executa.

PÚBLICO-ALVO

Auditores, Profissionais do Controle e outros que tenham interesse em conhecer os aspectos teóricos do modelo básico de um bom trabalho de auditoria.

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PROGRAMA COMPLETO

Módulo I – Normas e responsabilidades do auditor
• Normas gerais
• Normas de trabalho de campo
• Normas de informação
• Normas para o exercício profissional da auditoria interna
• Fases de uma auditoria
• Evidência
• O risco de auditoria
• O controle Interno

Módulo II – Conceito de controle interno, Informe COSO, Lei Sarbanes-Oxley e Governança Corporativa.
• Controle interno
• Novos modelos no enfoque do controle interno
• Committee Of Sponsoring Organizations ( COSO )
• Objetivos do controle interno
• Elementos do controle interno
• Entorno do controle
• Avaliação dos riscos
• Atividades de controle
• Lei Sarbanes-Oxley
• Governança corporativa
• Experiência no Brasil
• Desenvolvimento de um ambiente corporativo sustentável

Módulo III – O programa de auditoria
• Introdução
• Modelo de desenho de programa de auditoria

Módulo IV – A documentação da auditoria
• Introdução
• Caracterização e conteúdo dos papéis de trabalho
• Organização e controle dos papéis de trabalho
• Avaliação das evidências
• O relatório de auditoria

Módulo V- Auditoria - Casos
• Estrutura organizacional e informações financeiras- XPTO
• Controle interno nas áreas de caixa e bancos –ASA BRANCA

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INSTRUTOR

Ibraim Lisboa                                                                          

como evitar fraudes corporativas, fraudes, fraudes corporativas, fraudes empresariais, curso de fraudes empresariais, auditoria em fraudes, auditoria, auditoria  interna, portal de auditoria, curso de auditoria, curso de auditoria interna, auditorias, curso de auditoria interna como ferramenta de controle e gestão empresarial, auditoria no rh, auditoria trabalhista, auditoria interna no recursos humanos, auditoria interna no rhConsultor do Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor, Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em Gestão Empresarial com 30 anos de experiência em Auditoria, Perícias, Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de Fraudes Corporativas. Membro efetivo do Instituto dos Auditores Internos do Brasil - AUDIBRA. Ministra Cursos e Palestras nas áreas de Segurança Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Redução de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gestão de Atividades Terceirizadas, dentre outros. Pioneiro, no Brasil, com o treinamento "Prevenção de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais". Forte atuação em Treinamentos Empresariais realizados em todo o Brasil. Autor dos livros eletrônicos (E-book) "Manual de Auditoria Interna - Conceitos e Práticas para Implementar a Auditoria Interna" e "Como Formar uma Equipe de Auditores Internos - Aspectos Técnicos e Comportamentais para o Exercício Profissional da Auditoria Interna", editados pela MAPH Editora Ltda. - Curitiba/PR

Confira abaixo alguns depoimentos de pessoas que participaram deste treinamento.

"O instrutor teve uma excelente condução dos assuntos abordados, além de ser uma pessoa acessível e simpática, características que auxiliam no andamento do curso"
Juliana Alves Neutzling  - Saveiros Camuyrano Serv. Marítimos S.A.
 

"Fiquei muito satisfeito com o curso, principalmente pelo nível dos participantes e do ministrante enriquecendo o conhecimento e a sinergia em sala de aula"
Joelmax Silva de Oliveira Sobrinho - FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - ME

"Excelente o curso. No meu caso,pretendo implantar daqui a algum tempo na empresa em que atuo.Como sugestão o curso poderia abordar,por exemplo,auditoria em uma empresa prestes a “quebrar”, e se for o caso mais um dia de curso,no caso indo até o sábado"
Manuel Dionisio da Cruz Monteiro - Susa do Brasil Indústria e Com. de Couros e Confec. Ltda

"O curso foi excelente, e o professor competentíssimo. Parabéns."
Georgette Erna Karlin - M&G América Latina

"Ministrado de forma excelente. Bem cadenciado."
Claudio Augusto - TERRAS DE AVENTURA IND. ARTG. ESPORTIVOS LTDA

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INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES

Data
18 e 19 de novembro de 2010

Horário
das 09h00 às 18h00 - Credenciamento as 08h30

Local
ACP - Associação Comercial do Paraná - Rua XV de novembro, 621 - 4º andar  - Centro - Curitiba - PR

Investimento                                                                                                             Pagamentos efetuados até o dia 19 de outubro de 2010: R$990,00 (com 20% de desconto)
Pagamentos efetuados após o dia 19 de outubro de 2010: R$1.238,00

Forma de pagamento
Depósito ou Boleto Bancário

Contato          
Fone: 11 4148-8524
E-mail: contato@albeventoscorporativos.com.br    

No valor de investimento estão inclusos coffee break, material de apoio e certificado.

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